一、部门职责
38365-365.com属正县级行政事业单位,隶属市交通运输局管理,下辖崆峒运管局一个直属单位,担负着全市道路旅客运输、货物运输、汽车维修、出租汽车管理、驾驶员培训、汽车综合性能检测、道路运输从业人员资格培训等运输市场的监管任务。
主要职能:
(一)制定实施道路运输发展规划、政策和规章;
(二)维护全市道路运输行业安全和道路运输市场秩序;
(三)负责全市道路运输行业的行政执法工作;
(四)负责全市道路客货运输、运输站场、汽车维修、驾驶员培训、出租汽车、搬运装卸、运输服务场监管和行政许可、行政审批工作;
(五)负责全市道路运输信息化建设、党风廉政建设和队伍建设工作。
二、机构设置
市运管局机关设办公室、运输管理科、机务维修科、财务资产科、出租车管理科、科技教育科、运输安全科、政务大厅、运政执法支队九个职能科室。
三、部门预算情况说明
2017年38365-365.com预算收入609.20万元,其中:一般公共预算财政拨款收入609.20万元,预算支出609.20万元。
(一)基本支出
2017年部门预算基本支出594.20万元,与2016年549.87万元相比,增加44.33万元,增长8.06%。增长主要原因是落实机关事业单位职工工资、退休养老金、离休费提标政策,调整与工资挂钩的公用经费标准。
(二)项目支出
2017年专项经费15.00万元,为车辆“打黑”行动、运输市场整顿经费。
(三)政府支出功能分类指标
1.一般公共服务支出420.38万元,其中:基本支出405.38万元、项目支出15.00万元,与2016年支出398.69万元相比增加21.69万元,增长5.44%。主要原因是执行新的工资政策,医保支出的计算基数相应提高,财政拨款预算相应增加。
2.社会保障和就业支出161.15万元,与2016年支出151.18万元相比,增加9.97万元,增长6.60%。主要增长原因是按照相关政策规定增加了离退休人员的工资等离退休人员支出。
3.医疗卫生与计划生育支出27.67万元,与2016年支出25.67万元相比,增加2.00万元,增幅为7.79%。增长的原因是工资基数增加。
四、部门一般性支出财政拨款情况
1.因公出国(境)费用:无。
2.公务接待费:无。
3.公务用车购置费:无。
4.公务用车运行维护费2.00万元,主要用于公务用车燃料费、过路过桥费、维修费等支出。与2016年相同。
5.培训费:无。
6.会议费:无。
7.机关运行费:无。
8.政府采购预算12.02万元,主要是办公电脑等设备采购。
五、政府性基金支出情况
38365-365.com2017年无政府性基金支出。
附表:
1.部门收支总体情况表
2.部门收入总体情况表
3.部门支出总体情况表
4.财政拨款收支总体情况表
5.财政拨款支出情况表
6.一般公共预算支出情况表
7.一般公共预算基本支出情况表
8.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表
9.一般公共预算机关运行经费情况表
10.政府性基金预算支出情况表
详见附件:38365-365.com2017年部门预算公开表格.xls |